环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分:环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社概况
一、主要职责
(一)负责贯彻实施国家和自治行业政策,监督实施《中华人民共和国城镇集体所在企业条例》,开展二轻集体经济政策的调查研究,向上级反应情况,提出意见和建议,并协同有关部门协调解决二轻集体经济发展中的有关问题。(二)负责全县二轻系统的生成、技改、基建、财务的月、季、年度报表的汇总、分析和上报。对全县二轻系统各企业进行行业指导,监督、协调、服务等。(三)承办市联社、县委、县政府及有关部门交办的事项
二、 机构设置情况
本部门无下属单位,设置有秘书股和综合财务股。人员编制总数为8人,其中行政编制8人,事业编制0人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数0人,其中行政在职5人,事业在职0人(其中参公事业8人,全额事业0人),离退休人员0人(其中离休0人)。编外(政府购买人员)在职实有人数0人
第二部分:环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入109.85万元,总支出109.85万元。总收入较2025年度预算数104.28万元,增加5.57万元,增长5.34%,主要原因是调整工资标准及按文件政策要求调整社保基数。总支出较2025年度预算数104.28万元,增加5.57万元,增长5.34%,主要原因是调整工资标准及按文件政策要求调整社保基数。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入109.85万元,较2025年度预算数104.28万元,增加5.57万元,增长5.34%,主要原因是调整工资标准及按文件政策要求调整社保基数。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出109.85万元,较2025年度预算数104.28万元,增加5.57万元,增长5.34%,主要原因是调整工资标准及按文件政策要求调整社保基数。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)资源勘探工业信息等支出89.17万元,占支出总预算81.17%,比上年增加4.21万元,增长4.96%,主要原因是:调整工资标准及人员公用经费增加。
(2)社会保障和就业支出11.60万元,占支出总预算10.56%,比上年增加0.63万元,增长5.74%,主要原因是:基数调整,按文件政策要求社会保障费支出随之增加。
(3)住房保障支出8.38万元,占支出总预算7.63%,比上年增加0.86万元,增长11.44%,主要原因是:基数调整,按文件政策要求住房公积金支出随之增加。
(4)一般公共服务支出0.70万元,占支出总预算0.64%,比上年减少0.13万元,下降15.66%,主要原因是:工会费减少。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算107.96万元,占支出预算98.28%,比上年增加7.68万元,增长7.66%。其中:
(1)工资福利支出87.37万元,占基本支出总预算80.93%,比上年增加6.00万元,增长7.37%,主要原因是:调整工资标准及按文件政策要求调整社保基数。
(2)商品和服务支出10.18万元,占基本支出总预算9.43%,比上年增加1.62万元,增长18.93%,主要原因是增定额和商品服务支出。
(3)对个人和家庭的补助10.41万元,占基本支出总预算9.64%,比上年增加0.06万元,增长0.58%,主要原因是:按文件政策要求提高独生子女生活补贴。
项目支出预算。
项目支出预算1.89万元,占支出预算1.72%,比上年减少2.11万元,下降52.75%。其中:
(1)商品和服务支出1.89万元,占项目支出总预算100.00%,比上年减少2.11万元,下降52.75%,主要原因是:当年工作经费减少2.11万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入109.85万元,总支出109.85万元。财政拨款总收入较2025年度预算数104.28万元,增加5.57万元,增长5.34%,主要原因是调整工资标准及按文件政策要求调整社保基数。财政拨款总支出较2025年度预算数104.28万元,增加5.57万元,增长5.34%,主要原因是调整工资标准及按文件政策要求调整社保基数。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共109.85万元,较2025年度预算数104.28万元,增加5.57万元,增长5.34%,其中:基本支出107.96万元,项目支出1.89万元。主要原因是调整工资标准及按文件政策要求调整社保基数。具体情况为:
一般公共服务支出(类)支出0.70万元,占支出总预算的0.64%,较2025年度预算数0.83万元。减少0.13万元,下降15.66%,主要原因是:工会经费减少。
住房保障支出(类)支出8.38万元,占支出总预算的7.63%,较2025年度预算数7.52万元。增加0.86万元,增长11.44%,主要原因是:基数调整,按文件政策要求住房公积金支出随之增加。
社会保障和就业支出(类)支出11.60万元,占支出总预算的10.56%,较2025年度预算数10.97万元。增加0.63万元,增长5.74%,主要原因是:基数调整,按文件政策要求社会保障费支出随之增加。
资源勘探工业信息等支出(类)支出89.17万元,占支出总预算的81.17%,较2025年度预算数84.96万元。增加4.21万元,增长4.96%,主要原因是:调整工资标准及按文件政策要求调整社保基数。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共107.96万元,较2025年度预算数100.28万元,增加7.68万元,增长7.66%,主要原因是调整工资标准及按文件政策要求调整社保基数。具体情况为:
工资福利支出预算87.37万元,占基本支出预算的80.93%,较2025年度预算数81.37万元,增加6.00万元,增长7.37%,主要原因是:调整工资标准及按文件政策要求调整社保基数。
商品和服务支出预算10.18万元,占基本支出预算的9.43%,较2025年度预算数8.56万元,增加1.62万元,增长18.93%,主要原因是:增加定额商品和服务支出。
对个人和家庭的补助预算10.41万元,占基本支出预算的9.64%,较2025年度预算数10.35万元,增加0.06万元,增长0.58%,主要原因是:要文件政策要求提高独生子女生活补贴。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元,同口径较2025年度预算数0.50万元,增加0万元,增长0%,具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元。
2.公务接待费2026年预算安排0.50万元,较上年预算数0.50万元,增加0万元,增长0%,主要原因是:与上年持平 。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是公务用车购置费2025年预算安排0.00万元。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算10.18万元,较2025年度预算数8.56万元,增加1.62万元,增长18.93%,主要原因是:增加定额商品和服务支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目1个,预算资金1.89万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目名称《工艺品普查费用》,预算资金1.89万元,年度绩效目标为:单位公办费等日常工作经费,保障单位正常运转。设1条数量指标:日常工作成本完成率大于等于98%;设1条质量指标:经费支出合规性(合规);设1条时效指标:项目完成时间(2026年12月底前);设1条成本指标:项目总成本小于或等于1.89万元;设一条社会效益指标:对提高工作进度(改善程度较高);设1条满意度指标:服务对象满意度大于或等于98
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社2026年部门预算相关报表
表一:部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 109.85 | 一、一般公共服务支出 | 0.70 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 109.85 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 11.60 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 89.17 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 8.38 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 109.85 | 本年支出合计 | 109.85 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 109.85 | 支出总计 | 109.85 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二:部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
131 | 环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | 109.85 | 109.85 | 109.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三:部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 109.85 | 107.96 | 1.89 | 0 | ||
131 | 109.85 | 107.96 | 1.89 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | 0 | |
2150101 | 行政运行 | 89.17 | 87.28 | 1.89 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 8.38 | 8.38 | 0.00 | 0 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四:财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | 单位:万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 109.85 | 一、一般公共服务支出 | 0.70 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 109.85 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 11.60 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 89.17 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 8.38 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 109.85 | 本年支出合计 | 109.85 | ||
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 109.85 | 支出总计 | 109.85 | ||
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五:一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
131 | 环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | 109.85 | 107.96 | 97.78 | 10.18 | 1.89 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2150101 | 行政运行 | 89.17 | 87.28 | 77.80 | 9.48 | 1.89 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六:一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 107.96 | 97.78 | 10.18 | |
301 | 工资福利支出 | 87.37 | 87.37 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 30.67 | 30.67 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 14.54 | 14.54 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 18.90 | 18.90 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.26 | 10.26 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 8.38 | 8.38 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 10.18 | 0.00 | 10.18 |
30201 | 办公费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
30205 | 水费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30206 | 电费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
30207 | 邮电费 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
30211 | 差旅费 | 1.43 | 0.00 | 1.43 |
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
30239 | 其他交通费用 | 5.58 | 0.00 | 5.58 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.41 | 10.41 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 10.35 | 10.35 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称:环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | 单位:万元 | ||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
131001 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八:政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差,本部门2026年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据 | ||||||
表九:国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | 单位:万元 | |||||
科目编码 |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据
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表十:2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称:环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 |
单位:万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
131 | 环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | 工艺品普查费用 | 1.89 | 此项目用于对全县工艺美术品进行全面普查,通过普查可以全面掌握工艺品的种类、数量、分布情况等基本情况,有助于保护和传承这些非物资文化遗产。 |
131 | 环江毛南族自治县二轻城镇集体工业联合社 | 1.89 | ||
注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误