环江毛南族自治县就业服务中心 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县就业服务中心
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分:环江毛南族自治县就业服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:环江毛南族自治县就业服务中心2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:环江毛南族自治县就业服务中心2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:环江毛南族自治县就业服务中心概况
一、主要职责
(一)负责全县国有企业4050城镇下岗失业人员的岗位安置、灵活就业困难人员社保补贴;
(二)监督培训机构组织农村劳动力及高校毕业生技能培训及鉴定业务的开展及补贴的申请拨付;
(三)组织全县农村劳动力转移就业、信息跟踪、企业招聘信息宣传、移民搬迁人员就业帮扶;
(四)开展就业困难人员就业援助;开展创业服务;
(五)失业人员管理,办理就业登记、失业登记,开展就业、失业监测;
(六)劳动人事档案管理服务;
(七)人力资源调查和就业统计等事务;
(八)做好县委、政府及上级部门分配的其他工作。
二、 机构设置情况
(一)就业服务中心设有主任办公室、财务室及创业贷款股、综合股、人力资源市场4个股室。主任办公室1人,负责统筹规划就业中心全局工作;财务及创业贷款办公室2人,负责日常业务报销及国家创业担保贷款审核工作;综合股2人,负责就业中心办公室文书材料的接收、报送,单位日常的工作安排,各股室的工作沟通和部门之间的协调;人力资源市场窗口7人负责公益性岗位安置、失业人员登记、档案管理、职业技能培训、灵活就业人员养老返还、企业新增岗位社保补贴、企业吸纳脱贫劳动力社保补贴、扶贫车间带动就业补贴。
(二)2025年就业服务中心预算共1个单位,其中有1个参公管理事业单位;共1个财政全额拨款的事业单位。中心设有创业贷款股、综合股、人力资源市场等股室,单位财政预算24人,其中参公在编人员8人,事业在编人员1人,政府购买1人,退休4人,见习补贴3人,公益性岗位6人,聘用1人。
第二部分:环江毛南族自治县就业服务中心2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入171.05万元,总支出171.05万元。总收入较2025年度预算数217.69万元,减少46.64万元,下降21.42%,主要原因是县级安排项目资金减少,上级就业补助资金安排减少。总支出较2025年度预算数217.69万元,减少46.64万元,下降21.42%,主要原因是县级安排项目资金减少,上级就业补助资金安排减少。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入171.05万元,较2025年度预算数217.69万元,减少46.64万元,下降21.42%,主要原因是县级安排项目资金减少,上级就业补助资金安排减少。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出171.05万元,较2025年度预算数217.69万元,减少46.64万元,下降21.42%,主要原因是县级安排项目资金减少,上级就业补助资金安排减少。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
(1)一般公共服务支出1.13万元,占支出总预算0.66%,比上年减少0.04万元,下降3.42%,主要原因是:工会费基数较上年下降。
(2)社会保障和就业支出156.08万元,占支出总预算91.25%,比上年减少49.59万元,下降24.11%,主要原因是:县级安排项目资金减少,上级就业补助资金安排减少。
(3)住房保障支出13.84万元,占支出总预算8.09%,比上年增加2.98万元,增长27.44%,主要原因是:人员增加,住房公积金经费增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算167.81万元,占支出预算98.11%,比上年增加26.07万元,增长18.39%。其中:
(1)工资福利支出147.27万元,占基本支出总预算87.76%,比上年增长22.00万元,增长17.56%,主要原因是:人员增加,人员工资福利经费增加。
(2)商品和服务支出15.95万元,占基本支出总预算9.50%,比上年增长4.05万元,增长34.03%,主要原因是:人员增加,公务交通补贴增加,通讯补贴增加,工会费增加、日常公用经费增加。
(3)对个人和家庭的补助4.59万元,占基本支出总预算2.74%,比上年增长0.03万元,增长0.66%,主要原因是:增加退休人员大病医疗保险费。
项目支出预算。
项目支出预算3.24万元,占支出预算1.89%,比上年减少72.72万元,下降95.73%。其中:
(1)工资福利支出0.16万元,占项目支出总预算4.94%,比上年减少0.44万元,减少73.33%,主要原因是:聘用人员年中合同到期,资金安排减少。
(2)商品和服务支出3.08万元,占项目支出总预算95.06%,比上年减少71.88万元,减少95.89%,主要原因是:项目资金安排减少,商品和服务支出经费相应减少支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入171.05万元,总支出171.05万元。财政拨款总收入较2025年度预算数217.69万元,减少46.64万元,下降21.42%,主要原因是县级安排项目资金减少,上级就业补助资金安排减少。财政拨款总支出较2025年度预算数217.69万元,减少46.64万元,下降21.42%,主要原因是县级安排项目资金减少,上级就业补助资金安排减少。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共171.05万元,较2025年度预算数217.69万元,减少46.64万元,下降21.42%,其中:基本支出167.81万元,项目支出3.24万元。主要原因是县级安排项目资金减少,上级就业补助资金安排减少。具体情况为:
一般公共服务支出(类)支出1.13万元,占支出总预算的0.66%,较2025年度预算数1.17万元。减少0.04万元,下降3.42%,主要原因是:工会费基数较上年下降。
住房保障支出(类)支出13.84万元,占支出总预算的8.09%,较2025年度预算数10.86万元。增加2.98万元,增长27.44%,主要原因是:人员增加,住房公积金经费增加。
社会保障和就业支出(类)支出156.08万元,占支出总预算的91.25%,较2025年度预算数205.67万元。减少49.59万元,下降24.11%,主要原因是:县级安排项目资金减少,上级就业补助资金安排减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共167.81万元,较2025年度预算数141.74万元,增加26.07万元,增长18.39%,主要原因是人员增加,住房公积金、在职机关养老、定额商品和服务支出、工资福利支出经费增加。具体情况为:
工资福利支出预算147.27万元,占基本支出预算的87.76%,较2025年度预算数125.27万元,增长22.00万元,增长17.56%,主要原因是:人员增加,工资福利支出经费增加。
商品和服务支出预算15.95万元,占基本支出预算的9.50%,较2025年度预算数11.90万元,增长4.05万元,增长34.03%,主要原因是:人员增加,公务交通补贴增加,通讯补贴增加,工会费增加、日常公用经费增加。
对个人和家庭的补助预算4.59万元,占基本支出预算的2.74%,较2025年度预算数4.56万元,增长0.03万元,增长0.66%,主要原因是:增加退休人员大病医疗保险费。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,同口径较2025年度预算数0.90万元,减少0.90万元,下降100.00%,具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是年内无产生因公出国费情况。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.90万元,主要原因是县级安排工作经费减少,暂未考虑公务接待费支出,根据年中资金支出情况调整。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是年内无产生公务车购置及运行费情况。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是年内无产生公务车运行维护费情况。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2025年部门预算无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2025年无部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2026年本部门事业单位运行经费预算15.95万元,较2025年度预算数11.90万元,增加4.05万元,增长34.03%,主要原因是:在职人员增加,公务交通补贴增加,通讯补贴增加,工会费增加、日常公用经费人员定额补助增加标准。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。
(三)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目2个,预算资金3.24万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称:公共就业经费。项目概况:保障单位公共就业服务工作人员工资补贴正常运转。项目预算资金:3万元。项目年度绩效目标:2025年12月31日前完工。数量指标:开展公共就业服务活动次数不低于20场次;质量指标:资金支出合格率100%;时效指标:2026年12月31日完成;成本指标:控制在财政预算范围内;社会效益指标:保障单位公共就业服务工作日常正常运转;满意度指标:服务对象满意度93%以上
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:环江毛南族自治县就业服务中心2026年部门预算相关报表
表一:部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县就业服务中心 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 171.05 | 一、一般公共服务支出 | 1.13 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 171.05 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 156.08 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 13.84 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 171.05 | 本年支出合计 | 171.05 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 171.05 | 支出总计 | 171.05 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二:部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县就业服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
403003 | 环江毛南族自治县就业服务中心 | 171.05 | 171.05 | 171.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三:部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县就业服务中心 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 171.05 | 167.81 | 3.24 | 0 | ||
403003 | 171.05 | 167.81 | 3.24 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0 | |
2080106 | 就业管理事务 | 138.74 | 135.50 | 3.24 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四:财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县就业服务中心 | 单位:万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 171.05 | 一、一般公共服务支出 | 1.13 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 171.05 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 156.08 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 13.84 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 171.05 | 本年支出合计 | 171.05 | ||
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 171.05 | 支出总计 | 171.05 | ||
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五:一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县就业服务中心 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
403003 | 环江毛南族自治县就业服务中心 | 171.05 | 167.81 | 151.86 | 15.95 | 3.24 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0 | ||
2080106 | 就业管理事务 | 138.74 | 135.49 | 120.68 | 14.81 | 3.24 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六:一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县就业服务中心 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 167.81 | 151.86 | 15.95 | |
301 | 工资福利支出 | 147.27 | 147.27 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 49.53 | 49.53 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 23.05 | 23.05 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 32.26 | 32.26 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.78 | 16.78 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.45 | 7.45 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 13.84 | 13.84 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.15 | 4.15 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 15.95 | 0.00 | 15.95 |
30206 | 电费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
30207 | 邮电费 | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
30211 | 差旅费 | 3.63 | 0.00 | 3.63 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 1.13 | 0.00 | 1.13 |
30239 | 其他交通费用 | 8.46 | 0.00 | 8.46 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.59 | 4.59 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.56 | 4.56 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称:环江毛南族自治县就业服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
403003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八:政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县就业服务中心 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差,本部门2026年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据 | ||||||
表九:国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县就业服务中心 | 单位:万元 | |||||
科目编码 |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据
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表十:2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称:环江毛南族自治县就业服务中心 |
单位:万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
403003 | 环江毛南族自治县就业服务中心 | 公共就业经费 | 3.00 | 依据桂人社规(2024)9号,年度单位开展各类招聘活动,就业援助系列专项活动,完成上级部门下达的全县农村劳动力转移就业工作目标任务,组织劳务输出,扩大我县就业,增加农民收入,促进我县经济发展和社会稳定。资金主要用于保障单位公共就业服务工作的办公用品、维护费等日常正常运转。2026年12月31日前完成。 |
403003 | 环江毛南族自治县就业服务中心 | 职业技能培训工作经费 | 0.24 | 2026年12月31日前完成 |
注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误